内部审计组

内部审计组

内部审计部门的职能是就整个地方当局的控制框架的充分性和有效性提供批判性和独立的意见。 作为基尔肯尼县议会整体治理和控制环境的一部分,它提供审计保证,确保所有重大运营风险都得到有效识别、管理和控制。 内部审计单位在履行职责和报告安排方面是独立的。 它是企业服务理事会的一项职能。

基尔肯尼县议会的政策是根据内部审计章程维持和支持内部审计部门的质量。

下载 Internal-Audit-Charter-2022.pdf(大小 104.4 KB)

内部审计

内部审计员的作用是通过最小化相关已识别风险来支持地方当局实现其目标。 内部审计师为审查内部控制提供独立的评估职能,以促进适当经济、有效和高效地使用资源。 这包括风险评估流程,用于持续识别对地方当局的内部和外部威胁,运行受控响应系统来管理这些威胁并确保实现物有所值。

内部审计部门的主要目标是通过严格和客观地检查风险管理、控制和治理流程的有效性来履行其职责,并相应地提供指导和保证,以应对风险偏好。 

审计报告表

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